Podanie daňového priznania je povinnosť, ktorá sa týka mnohých podnikateľov, živnostníkov aj fyzických osôb s príjmami nad stanovenú hranicu. V roku 2025 prináša proces niekoľko zmien, ktoré by ste mali poznať, aby ste sa vyhli zbytočným chybám a sankciám. V tomto sprievodcovi vám ukážeme, ako podať daňové priznanie rýchlo, správne a efektívne.
Kto je povinný podať daňové priznanie v roku 2025?
Daňové priznanie musí podať každý, kto v roku 2024:
- Dosiahol zdaniteľný príjem presahujúci 2 461,41 € (hranica sa môže meniť, odporúčame sledovať aktuálne informácie).
- Mal príjmy zo zamestnania a podnikania alebo iných samostatne zárobkových činností.
- Mal príjmy zo zahraničia, ktoré podliehajú zdaneniu na Slovensku.
- Chce si uplatniť daňový bonus alebo iné daňové výhody.
Dôležité termíny
- 31. marec 2025 – štandardný termín na podanie daňového priznania.
- 30. jún 2025 – predĺžený termín pre tých, čo si podajú odklad (elektronicky cez Finančnú správu).
- 30. september 2025 – predĺžený termín pre daňovníkov s príjmami zo zahraničia.
Ako podať daňové priznanie krok za krokom
1. Príprava potrebných dokumentov
Pred samotným podaním je dôležité mať pripravené nasledujúce dokumenty:
- Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa (ak ste boli zamestnaný).
- Faktúry a bločky súvisiace s podnikaním.
- Doklady o zaplatených odvodoch na zdravotné a sociálne poistenie.
- Zmluvy a výpisy z účtu, ak ste mali pasívne príjmy (prenájom, kapitálové príjmy a pod.).
- Doklady o uplatnení daňových bonusov (napr. na deti, úver na bývanie, životné poistenie atď.).
2. Vyplnenie formulára
Daňové priznanie môžete podať ako:
- Fyzická osoba (typ A) – ak ste mali príjem len zo zamestnania.
- Fyzická osoba (typ B) – ak ste mali príjmy aj z podnikania alebo iných zdrojov.
- Právnická osoba – pre firmy a s.r.o.
Formuláre nájdete na portáli Finančnej správy SR alebo v elektronickej podobe na e-Dane.
3. Kontrola a podanie
Po vyplnení formulára odporúčame:
- Skontrolovať všetky údaje (rodné číslo, DIČ, adresu atď.).
- Overiť si správnosť vypočítanej daňovej povinnosti.
- Odoslať priznanie elektronicky cez Finančnú správu (pre podnikateľov povinné).
- Po podaní si uložiť potvrdenie o odoslaní.
4. Uhradenie dane
Ak vám vyšla daňová povinnosť, musíte ju uhradiť do termínu podania priznania. Platbu realizujte prevodom na účet daňového úradu s použitím prideleného variabilného symbolu.
Najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania
- Nesprávne vypočítaná daň – odporúčame použiť online kalkulačky.
- Zabudnuté príjmy – aj drobné príjmy z prenájmu alebo investícií musia byť zahrnuté.
- Zle uvedené odpočítateľné položky – nezabudnite si skontrolovať nároky na daňové bonusy.
- Omeškanie termínu – ak nestíhate, požiadajte o odklad.
Tipy, ako si uľahčiť podanie daňového priznania
- Použite účtovný softvér na automatizáciu výpočtov.
- Konzultujte s daňovým poradcom, ak máte zložitejšie príjmy.
- Priebežne si ukladajte doklady a evidujte náklady.
- Skontrolujte si možnosť daňovej optimalizácie cez zákonne dostupné nástroje.
Podanie daňového priznania nemusí byť stresujúcim procesom, ak sa naň dobre pripravíte. Dodržiavaním postupov uvedených v tomto sprievodcovi si zabezpečíte bezproblémové a hladké vybavenie daňovej povinnosti. Ak si nie ste istí, neváhajte využiť služby odborníka na dane, aby ste sa vyhli možným komplikáciám.
Prajeme vám hladké a bezproblémové podanie daňového priznania v roku 2025!